投資服務 - 財務資訊

 

財務報告
年度 第一季 半年度 第三季 全年度
106 合併財報
105 合併財報 合併財報 合併財報 母公司財報

合併財報
104 合併財報 合併財報 合併財報 母公司財報

合併財報


103年度前的財務報告,請連結至《公開資訊觀測站》
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投資服務 - 股東會年報

 

年度 股東會年報
98
99
100
101
102
103
104
105

 

 

投資服務 - 股東會資訊

 

年度 開會通知 議事手冊 議事錄
104
105
106

 

投資服務 - 營收報告
     
  營收報告  
    配合IFRSs實施,營業收入係以合併營業收入申報
 
    106年度  
    105年度  
    104年度  
    103年度  
  歷史資料  
    102年度
    母公司營收報告(97~101年度)  
    合併營收報告(97~101年度)  

 

投資服務 - 股利及股價

 

股利


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《個股 (精華版2.0)》,請輸入本公司代號【5465】後,
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股利資訊請參閱搜尋結果中:【股東會及最近股利分配 】。

 
股價

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投資服務 - 重大訊息

 

請連結至《公開資訊觀測站》,請輸入本公司代號【5465】後,
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投資服務 - 股東問題回答窗口

 

 

投資服務 - 法人說明會簡報

 



102年度截至目前,本公司未開立法人說明會。

 

投資服務 - 公司組織架構

 

 

投資服務 - 經營團隊

 

   

職 稱

姓 名

主要經(學)歷

總經理

王駿東

政大企研所
明砦q腦產品經理
偉訓科技股份有限公司總經理

業務處協理

藍爰威

中原大學機械系
山東富驊電子科技有限公司總經理
東莞東驊電子科技有限公司副董事長特助

 

 

投資服務 - 內部稽核組織及運作

 

■內部稽核目的

內部稽核設置之目的,在於檢查及評估內部控制制度之有效性,衡量營運之效果及效率,財務報導之可靠性及相關法令的遵循,適時提供改善建議,以確保各項制度得以持續有效實施,並藉以協助董事會及管理階層達成既定目標。


■內部稽核組織

本公司之稽核處隸屬於董事會,內部稽核主管之任免,必須經董事會同意。另依本公司目前之規模,現行配置為稽核主管一人,負責內部控制制度之檢查及評估,稽核主管需列席董事會進行工作報告。


■內部稽核運作

1.稽核範圍包含所有財務、業務等營運及管理功能,並依法令規定,執行稽核。稽核對象包括本公司所有單位及各子公司。
2.內部稽核依據風險評估結果擬訂年度稽核計畫,且經提報董事會通過後,據以確實執行。另視需要執行專案稽核,以便適時發現內部控制制度可能缺失,提出改善建議。稽核處於稽核完成後,皆出具稽核報告提報監查人,並由稽核主管定期於董事會議中報告執行狀況及結果,以落實公司治理之精神。
3.稽核處亦督促各單位執行內部控制制度自行檢查,建立公司自我監督機制,並依據自行檢查結果,做為建議本公司董事會及總經理出具內部控制聲明書之依據。

■稽核處組織圖

 

 

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